Nota de Empenho: 0514/2024
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS NO MUNIC?PIO DE S?O JO?O-PE.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000006
11/03/2024
R$ 1.502,32
Total:
R$ 1.502,32
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
514
10/07/2024
0000015
R$ 1.484,29
Total:
R$ 1.484,29
Código de verificação:
178029