Nota de Empenho: 0507/2024
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A MANUTEN??O DO DEPARTAMENTO DE CULTURA DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000003
15/03/2024
R$ 2.570,70
Total:
R$ 2.570,70
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
507
20/03/2024
0000002
R$ 2.570,70
Total:
R$ 2.570,70
Código de verificação:
428019