Nota de Empenho: 0565/2024
Histórico do Empenho:
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Ordinário :
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2024000000211/04/2024R$ 12.000,00
  Total:R$ 12.000,00
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
202456513/05/20240000003R$ 12.000,00
   Total:R$ 12.000,00
Código de verificação: 373607