Nota de Empenho: 0602/2024
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O NO MUNIC?PIO DE S?O JO?O-PE.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000017
15/04/2024
R$ 2.001,32
Total:
R$ 2.001,32
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
602
15/04/2024
0000033
R$ 24,02
2024
602
10/07/2024
0000034
R$ 1.977,30
Total:
R$ 2.001,32
Código de verificação:
475166