Nota de Empenho: 0612/2024
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A ORNAMENTA??O DAS FESTIVIDADES JUNINAS DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000003
18/04/2024
R$ 2.939,01
Total:
R$ 2.939,01
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
612
18/04/2024
0000002
R$ 35,27
2024
612
19/04/2024
0000003
R$ 2.903,74
Total:
R$ 2.939,01
Código de verificação:
597243