Nota de Empenho: 0621/2024
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A FORMA??O PEDAG?GICA COM A COORDENA??O DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE S?O JO?O - PE.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000003
24/04/2024
R$ 46,45
Total:
R$ 46,45
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
621
24/04/2024
0000002
R$ 0,56
2024
621
24/04/2024
0000003
R$ 45,89
Total:
R$ 46,45
Código de verificação:
681980