Nota de Empenho: 0834/2024
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A MANUTEN??O CORRETIVA DE UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DO MUNICIPIO DE S?O JO?O-PE.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
29/04/2024
R$ 699,22
Total:
R$ 699,22
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
834
29/04/2024
0000001
R$ 8,39
2024
834
29/04/2024
0000002
R$ 690,83
Total:
R$ 699,22
Código de verificação:
637351