Nota de Empenho: 0651/2024
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O PARA MANUTEN??O DE PR?DIOS ESCOLARES, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE S?O JO?O - PE.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000003
08/05/2024
R$ 547,90
Total:
R$ 547,90
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
651
08/05/2024
0000006
R$ 541,32
Total:
R$ 541,32
Código de verificação:
115715