Nota de Empenho: 0962/2024
Histórico do Empenho:
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Ordinário :
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2024000000113/05/2024R$ 667,40
  Total:R$ 667,40
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
202496213/05/20240000001R$ 8,01
202496213/05/20240000002R$ 659,39
   Total:R$ 667,40
Código de verificação: 285945