Nota de Empenho: 0831/2024
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A MANUTEN??O DA SECRETARIA DE OBRAS NO MUNIC?PIO DE S?O JO?O -PE.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000002
14/06/2024
R$ 1.143,30
Total:
R$ 1.143,30
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
831
17/06/2024
0000003
R$ 1.143,30
Total:
R$ 1.143,30
Código de verificação:
248467