Nota de Empenho: 0839/2024
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A EQUIPE DE MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCA??O DE S?O JO?O - PE.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000003
14/06/2024
R$ 5.974,08
Total:
R$ 5.974,08
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
839
17/06/2024
0000002
R$ 5.974,08
Total:
R$ 5.974,08
Código de verificação:
325492