Nota de Empenho: 259/2023
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho:
Favorecido:
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2023000000124/01/20237956,66
2023000000224/01/20236108,44
2023000000324/01/202367252,50
2023000000627/02/20236108,44
2023000000727/02/202367252,50
2023000000827/02/20233978,33
2023000000915/03/202367252,50
2023000001015/03/20236108,44
2023000001115/03/20237956,66
2023000001212/04/202367252,50
2023000001312/04/20237956,66
2023000001412/04/20236108,44
  Total:R$ 321.292,07
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
202325910/02/2023000000467252,50
202325910/02/2023000000667252,50
202325910/03/202300000076108,44
202325913/03/202300000083978,33
202325913/03/202300000097956,66
202325911/04/2023000001167252,50
202325911/04/202300000126108,44
202325911/04/2023000001367252,50
202325910/05/202300000147956,66
   Total:R$ 301.118,53
Código de verificação: 582648