Nota de Empenho: 269/2023
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho:
Favorecido:
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2023000000126/01/20231759,50
2023000000326/01/2023662,50
2023000000426/01/20231755,75
2023000000526/01/2023661,09
2023000000623/02/20231755,75
2023000000823/02/2023780,84
2023000000923/02/2023779,18
2023000001023/02/20231759,50
2023000001124/03/2023716,28
2023000001224/03/20231755,75
2023000001424/03/2023717,81
2023000001524/03/20231759,50
  Total:R$ 14.863,45
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
202326930/01/20230000003662,50
202326910/03/202300000071755,75
202326910/03/20230000008779,18
202326910/03/202300000091759,50
202326910/03/20230000010780,84
202326910/03/20230000011661,09
202326910/03/202300000121755,75
202326910/04/20230000015717,81
202326910/04/202300000161759,50
   Total:R$ 10.631,92
Código de verificação: 748169