Nota de Empenho: 301/2023
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho:
Favorecido:
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2023000000126/01/20235123,20
2023000000326/01/20235134,15
2023000000423/02/20236003,07
2023000000523/02/20235990,27
2023000000624/03/20235559,52
2023000000824/03/20235571,39
2023000001026/04/20235574,45
2023000001126/04/20235562,57
2023000001225/05/20235651,51
2023000001325/05/20235639,47
2023000001427/06/20235621,96
2023000001527/06/20235633,97
2023000001624/07/20235712,09
2023000001724/07/20235724,29
2023000001828/08/20235654,61
2023000001928/08/20235642,56
2023000002025/09/20235654,61
2023000002125/09/20235642,56
2023000002227/10/20235642,56
2023000002327/10/20235654,61
2023000002424/11/20235654,61
  Total:R$ 118.048,03
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
202330130/01/202300000015134,15
202330110/03/202300000035990,27
202330110/03/202300000046003,07
202330110/04/202300000075559,52
202330110/05/202300000095574,45
202330110/05/202300000105562,57
202330110/05/202300000125651,51
202330109/06/202300000135639,47
202330109/06/202300000145621,96
202330111/07/202300000165724,29
202330111/07/202300000175712,09
202330110/08/202300000185642,56
202330110/08/202300000195654,61
   Total:R$ 73.470,52
Código de verificação: 649157