Nota de Empenho: 410/2023
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho:
Favorecido:
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2023000000130/01/20231675,04
2023000000230/01/20231671,47
2023000000423/02/20231687,39
2023000000523/02/20231691,00
2023000000627/03/20232109,24
2023000000727/03/20232113,75
2023000000824/04/20231691,00
2023000000924/04/20231687,39
  Total:R$ 14.326,28
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
202341030/01/202300000011675,04
202341030/01/202300000021691,00
202341030/01/202300000031687,39
202341027/02/202300000041671,47
202341010/03/202300000052113,75
202341010/03/202300000062109,24
202341010/04/202300000071691,00
202341010/04/202300000081687,39
   Total:R$ 14.326,28
Código de verificação: 983579