Nota de Empenho: 526/2023
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho:
Favorecido:
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2023000000503/04/2023142,38
2023000000603/04/2023142,38
2023000000703/04/2023143,74
2023000000903/04/2023144,87
2023000001028/04/2023146,29
2023000001131/05/2023147,41
2023000001230/06/2023148,78
  Total:R$ 1.015,85
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
202352603/04/20230000009143,74
202352603/04/20230000010146,29
202352603/04/20230000011147,41
202352603/04/20230000012147,41
   Total:R$ 584,85
Código de verificação: 526780