Nota de Empenho: 721/2023
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho:
Favorecido:
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2023000000112/04/202315824,88
2023000000210/05/20239781,10
2023000000312/06/202319781,10
  Total:R$ 45.387,08
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
202372117/04/2023000000115824,88
202372115/05/202300000029781,10
202372115/05/2023000000319781,10
   Total:R$ 45.387,08
Código de verificação: 743609