Nota de Empenho Nº 00139/2024
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERENTE AS DESPESAS COM F?RIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO CAPS EFETIVOS DURANTE O EXERC?CIO/2024.
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Estimativo
:
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000003
26/01/2024
R$ 1.597,20
2024
0000007
26/02/2024
R$ 470,67
Total:
R$ 2.067,87
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
139
28/02/2024
0000006
R$ 470,67
Total:
R$ 470,67
Código de verificação:
356930